|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/36 |
6.3.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
31.8.2023 |
Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
233,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
26.9.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
24.11.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
684,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
7.10.2024 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
29.7.2021 |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Dávid Vorčák |
41964012 |
256,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
10.2.2021 |
Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
2.3.2016 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
11.12.2019 |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
10.2.2014 |
EM |
DAN acoustic e-shop |
46162356 |
29,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
28.8.2012 |
Likvidácia stavebnej sute |
CSM-STAV |
36206016 |
152,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
6.12.2018 |
Recyklovaný materiál a vodorovné |
CSM-STAV |
36206016 |
89,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
31.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
2.11.2012 |
120 poukážok na úctu k staršim |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
25.1.2013 |
Elektrická energia za rok 2012 - garáž |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
80,64 EUR |