|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
6.8.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 189,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
5.9.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 136,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
29.6.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
24.7.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 335,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
13.6.2016 |
9073,00 SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
18.12.2012 |
4Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
31.12.2014 |
4Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
51,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
23.11.2015 |
2485,00SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/204 |
27.12.2016 |
2 ks PVC dvere s montážou |
Ján Bančanský |
43596240 |
1 840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/33 |
30.3.2012 |
1Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/74 |
21.6.2012 |
1Q bezpečnosť |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
2.11.2012 |
120 poukážok na úctu k staršim |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
22.10.2021 |
0,8 MPX kamera+ montáž |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
419,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/1 |
8.1.2013 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/46 |
24.4.2015 |
|
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
-47,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
20.11.2017 |
|
Miroslav Maruňák |
41504399 |
2 748,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
8.6.2018 |
|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 099,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
17.2.2020 |
|
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
12 799,20 EUR |