Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/290 9.1.2023 Zmesový komunálny odpad 12/2022 FÚRA s.r.o 36211451  674,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/256 7.12.2023 Zmesový komunálny odpad 11/2023 FÚRA s.r.o 36211451  815,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/269 7.12.2022 Zmesový komunálny odpad 11/2022 FÚRA s.r.o 36211451  677,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/236 7.11.2023 Zmesový komunálny odpad 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  807,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/245 7.11.2022 Zmesový komunálny odpad 10/2022 FÚRA s.r.o 36211451  678,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/195 5.10.2023 Zmesový komunálny odpad 09/2023 FÚRA s.r.o 36211451  1 181,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/170 7.9.2023 Zmesový komunálny odpad 08/2023 FÚRA s.r.o 36211451  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/144 7.8.2023 Zmesový komunálny odpad 07/2023 FÚRA s.r.o 36211451  790,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/126 6.7.2023 Zmesový komunálny odpad 06/2023 FÚRA s.r.o 36211451  777,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/98 7.6.2023 Zmesový komunálny odpad 05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  771,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/77 9.5.2023 Zmesový komunálny odpad 04/2023 FÚRA s.r.o 36211451  781,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/61 11.4.2023 Zmesový komunálny odpad 03/2023 FÚRA s.r.o 36211451  1 154,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/35 6.3.2023 Zmesový komunálny odpad 02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  751,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/21 8.2.2023 Zmesový komunálny odpad 01/2023 FÚRA s.r.o 36211451  761,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/166 10.9.2018 Zmesový komunálny odpad - august 2018 FÚRA s.r.o 36211451  497,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/176 14.9.2018 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  51,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/272 9.11.2020 Zistenie závady na plynovom topidle Karma Marián Kvak PLYN - SERVIS 48050857  50,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/10 26.1.2017 Zimná údržba strojom LB 110 OB Paľo 43381251  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/186 6.11.2017 Zimná údržba strojom LB 110 OB Paľo 43381251  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/20 15.2.2012 Zimná údržba Paľo 43381251  384,00 EUR 
Nastavenia cookies