|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48102022 |
31.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 |
Nadácia SPP |
31818625 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
4.9.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
3 788,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
28.12.2015 |
Oprava cestných výtlkov |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
3 594,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
31.12.2019 |
preplatok plynu |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
3 589,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
3 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/57 |
31.3.2020 |
Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
3 408,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/257 |
2.11.2021 |
Stavebné práce na diele Fontána F01 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
3 214,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/134 |
14.8.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
3 197,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
10.7.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
3 162,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
15.7.2023 |
Oprava požiarneho čerpadla PS 12 |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
3 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
30.8.2019 |
Hadica,opasok,prilba PO |
Jozef Cihý |
45270970 |
3 123,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
15.8.2022 |
Zmluva o účinkovaní |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
6.10.2022 |
Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3240719 |
22.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
26.8.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov |
Badida |
14328810 |
2 980,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/163 |
20.7.2020 |
Oprava výťahu |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
2 883,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
3.11.2021 |
Nákup poukážok pre seniorov |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
3.11.2020 |
Protherm Medved a materiál KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
2 768,03 EUR |