|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409193977 |
13.9.2023 |
Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 616,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
7.12.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 608,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
20.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
10.10.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 586,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
3.11.2021 |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
1 575,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
7.11.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 560,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
10.9.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 558,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/87 |
15.4.2020 |
Rúško 800 ks |
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce |
31687814 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
1.2.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 536,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
9.8.2021 |
Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 518,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
22.5.2020 |
KD Pal AB 28x146x3900/4 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
1 511,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
3.9.2019 |
Autobusova zástavka |
KO-BO, s.r.o. |
45644110 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
10.10.2019 |
Poukážky 150 ks |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023/NAF051 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
22.10.2019 |
Autobusová zastávka |
KO-BO, s.r.o. |
45644110 |
1 499,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
16.10.2018 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 491,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
4.2.2013 |
El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
6.5.2013 |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/82 |
6.8.2013 |
El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |