Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/95 10.8.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/143 10.11.2015 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 406,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/130 15.8.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 405,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/116 27.7.2016 Buracie kladivo MAKITA Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/114 21.6.2023 Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/19 10.2.2017 Chladnička biela 1300L Marek Gaľ GastroGal 41579526  1 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/82 24.5.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 388,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/75 27.4.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 387,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/88 5.6.2017 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 383,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/245 7.11.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 381,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/99 13.8.2012 Kanalizačná prípojka OcÚ BONAM 43852254  1 367,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/230 1.10.2021 Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu LIM PO, s.r.o. 36498980  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/213 5.10.2022 Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  1 358,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/321 31.12.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 356,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská A1/2023 20.6.2023 Zmluva o poskytovaní auditórských služieb Audit Accounting s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/260 13.12.2023 Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie Audit Accounting, s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 6.5.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  1 347,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/297 8.12.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 343,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/168 24.7.2020 AČ materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 335,40 EUR 
Nastavenia cookies