|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
27.8.2020 |
Montáž podlahových dosiek KD |
Tomáš Kondáš - TML |
52383695 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
14.10.2020 |
Audit |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/241 |
13.10.2021 |
Audit rok 2020 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024/NAF52 |
25.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
29.11.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 192,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/150 |
6.8.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 189,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
9.8.2021 |
Zabradlie nerezové s lankami.nerezový kryt |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 185,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
10.8.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 185,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
5.10.2023 |
Zmesový komunálny odpad 09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 181,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
9.1.2019 |
Stravné lístky 12019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
27.6.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
Jedálne kupóny 102020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
7.11.2023 |
Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
30.7.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 159,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
11.4.2023 |
Zmesový komunálny odpad 03/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 154,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
30.8.2017 |
Materiál DS |
Ing. Michal Žeňuch |
45900671 |
1 153,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
15.1.2020 |
Jedálne kupóny 12020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 147,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/172 |
11.9.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 142,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
11.7.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 140,55 EUR |