|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
17.9.2015 |
PVC rúra |
Ján PAULOČÍK -PSS |
35452803 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
8.6.2018 |
|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 099,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/198 |
29.11.2017 |
Stravné lístky 12/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 097,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
19.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 092,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
28.6.2018 |
Stravné lístky 62018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 089,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
5.5.2021 |
Stravné listky5/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 088,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
9.9.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 075,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
30.12.2015 |
PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti |
Premier Consulting EU,s.r.o. |
48231657 |
1 075,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
25.10.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
4.2.2019 |
Jedálne kúpony na 22019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
1.4.2019 |
Jedálne kúpony na 42019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
28.10.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/26 |
3.2.2020 |
Jedálne kupóny 2/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny 92020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
2.11.2020 |
Jedálne kupóny 11/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
7.10.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 073,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
1.4.2021 |
Stravné listky 4/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
30.9.2022 |
stravné lístky - 10/22 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
1 072,10 EUR |