|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
30.11.2020 |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
1.12.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
1.12.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
1.12.2020 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
136,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
1.12.2020 |
Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
46,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
1.12.2020 |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
2.12.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
2.12.2020 |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
717,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
3.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
10 399,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
3.12.2020 |
Materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
420,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
4.12.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
4.12.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
7.12.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
801,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
7.12.2020 |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
193,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
8.12.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
8.12.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
8.12.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
9.12.2020 |
Stolový kalendár ERBY |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.12.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
10.12.2020 |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |