|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/112 |  
      4.7.2018 |  
      Komunálny odpad 6/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      747,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/113 |  
      6.7.2018 |  
      Rekonštrukcia MK v obci Žbince |  
      EUROVIA-Cesty,a.s. |  
      31651518  |  
      98 030,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/114 |  
      9.7.2018 |  
      Rekonštrukcia MK v obci Žbince |  
      EUROVIA-Cesty,a.s. |  
      31651518  |  
      77 565,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/117 |  
      9.7.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/118 |  
      9.7.2018 |  
      Pevné linky obec |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      80,59 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/119 |  
      9.7.2018 |  
      Služby za mesiac 62018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/120 |  
      9.7.2018 |  
      Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, |  
      Miroslav Maruňák |  
      41504399  |  
      948,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/125 |  
      9.7.2018 |  
      Výdaj recyklovaného materiálu -betón |  
      CSM-STAV |  
      36206016  |  
      70,82 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/116 |  
      11.7.2018 |  
      Vileda Ultramax mop 2v 1 |  
      Garner shop,s.r.o. |  
      47923784  |  
      26,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/123 |  
      13.7.2018 |  
      El.energia KD,Vo,obecný dom |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      273,92 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/124 |  
      13.7.2018 |  
      Elektrina VO 6/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      162,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/126 |  
      13.7.2018 |  
      Materiál |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 050,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/127 |  
      13.7.2018 |  
      Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |  
      Pomoc psíkom na východnom Slovensku |  
      42407001  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/121 |  
      16.7.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,27 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/122 |  
      16.7.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      3,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/129 |  
      23.7.2018 |  
      náklady SO za 3Q 2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/130 |  
      23.7.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 2  2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      156,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/128 |  
      24.7.2018 |  
      Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      12,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/131 |  
      26.7.2018 |  
      Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      169,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/143 |  
      27.7.2018 |  
      ANTIK Nano 3 |  
      ANTIK Telecom s.r.o. |  
      36191400  |  
      93,90 EUR  |