|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/70 |  
      7.5.2018 |  
      Pevné linky obec |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      82,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/82 |  
      10.5.2018 |  
      Domena zbince.sk |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o. |  
      36216461  |  
      120,65 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/77 |  
      11.5.2018 |  
      Služby 3 |  
      PP PROTECT s.r.o |  
      48039365  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/78 |  
      11.5.2018 |  
      Elektrina VO 4/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      226,33 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/79 |  
      11.5.2018 |  
      Elektrina - 42018  KD |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      283,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/75 |  
      14.5.2018 |  
      náklady SO za 2Q 2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/76 |  
      14.5.2018 |  
      vyúčtovanie  SO za 2018 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      39,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/81 |  
      14.5.2018 |  
      Pohár |  
      Martin Adamčík - MAAD |  
      41452534  |  
      171,15 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/74 |  
      16.5.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,57 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/80 |  
      16.5.2018 |  
      Spracovanie platby MOPS |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/84 |  
      29.5.2018 |  
      Stravné lístky 52018 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 126,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/83 |  
      30.5.2018 |  
      Montáž kamerového systému |  
      Real Security, s. r. o. |  
      47314001  |  
      12 239,96 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/85 |  
      4.6.2018 |  
      Zemný plyn 06/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/86 |  
      4.6.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/87 |  
      4.6.2018 |  
      Doplatok Obecné noviny 2018 |  
      INPROST spol. s r.o. |  
      31363091  |  
      20,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/88 |  
      5.6.2018 |  
      Pevné linky obec |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      80,59 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/95 |  
      5.6.2018 |  
      Prenájom |  
      Plutko |  
      36580040  |  
      129,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/91 |  
      7.6.2018 |  
      Služby za mesiac 52018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/92 |  
      7.6.2018 |  
      Služby |  
      PP PROTECT s.r.o |  
      48039365  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/89 |  
      8.6.2018 |  
        |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 099,45 EUR  |