|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/52 |  
      6.4.2018 |  
      Služby 3 |  
      PP PROTECT s.r.o |  
      48039365  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/53 |  
      6.4.2018 |  
      Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS |  
      DPT droup s.r.o |  
      45605050  |  
      1 200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/54 |  
      9.4.2018 |  
      Pevné linky obec |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      81,26 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/55 |  
      9.4.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/56 |  
      9.4.2018 |  
      Verejná správa SR - ročný prístup |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      96,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/57 |  
      9.4.2018 |  
      Finančný spravodajca ročník 2018 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      26,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/58 |  
      9.4.2018 |  
      Poplatok za pripojenie - zbrojnica |  
      SPP - distribúcia, a.s. |  
      35910739  |  
      216,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/59 |  
      13.4.2018 |  
      Elektrina - marec 2018  KD |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      313,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/60 |  
      13.4.2018 |  
      Elektrina VO 3/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      265,57 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/61 |  
      13.4.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/62 |  
      13.4.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/67 |  
      17.4.2018 |  
      Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      12,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/63 |  
      20.4.2018 |  
      Práca strojom |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      1 290,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/65 |  
      23.4.2018 |  
      Orezávanie stromov pomocou plošiny |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      274,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/66 |  
      25.4.2018 |  
      Stravné lístky 42018 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 126,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/69 |  
      2.5.2018 |  
      El.energia obec,DS |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      321,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/68 |  
      3.5.2018 |  
      Zemný plyn 05/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/71 |  
      4.5.2018 |  
      Nebezpečný odpad 04/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      499,61 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/72 |  
      4.5.2018 |  
      Nebezpečný odpad 04/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/73 |  
      4.5.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |