|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/93 |  
      8.6.2018 |  
      Nebezpečný odpad 05/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/94 |  
      8.6.2018 |  
      Nebezpečný odpad 05/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      497,89 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/101 |  
      8.6.2018 |  
      Stavebný materiál |  
      PROTRANS SK s.r.o. |  
      47455420  |  
      96,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/90 |  
      11.6.2018 |  
      Elektrina VO 5/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      184,79 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/99 |  
      14.6.2018 |  
      El.energia KD,Vo,obecný dom |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      283,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/96 |  
      15.6.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/100 |  
      19.6.2018 |  
      Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 690,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/97 |  
      22.6.2018 |  
      Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/98 |  
      22.6.2018 |  
      Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/102 |  
      27.6.2018 |  
      Práca strojom |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      510,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/109 |  
      27.6.2018 |  
      WC olej,tekute mydlo |  
      BRISTON s.r.o. |  
      45547921  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/103 |  
      28.6.2018 |  
      Vodné,stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      3,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/115 |  
      28.6.2018 |  
      Stravné lístky 62018 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 089,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/107 |  
      29.6.2018 |  
      poplatok za podklady k auditu |  
      Poštová banka,a.s. |  
      31340890  |  
      40,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/110 |  
      2.7.2018 |  
      Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      152,32 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/104 |  
      3.7.2018 |  
      Zemný plyn 06/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/105 |  
      3.7.2018 |  
      Služby |  
      PP PROTECT s.r.o |  
      48039365  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/106 |  
      3.7.2018 |  
      Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      142,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/108 |  
      4.7.2018 |  
      poplatok za podklady k auditu |  
      Prima banka Slovensko, a.s. |  
      31575951  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/111 |  
      4.7.2018 |  
      Odber pitnej vody z hydrantu |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      32,06 EUR  |