|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/33 |  
      5.3.2018 |  
      Náklady ŠŠU na rok 2018 |  
      Obec Vinné |  
      00325953  |  
      820,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/34 |  
      9.3.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/35 |  
      9.3.2018 |  
      Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      240,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/36 |  
      9.3.2018 |  
      Pevné linky obec |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      80,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/37 |  
      13.3.2018 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      277,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/38 |  
      13.3.2018 |  
      Elektrina - február 2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      314,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/39 |  
      16.3.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/40 |  
      16.3.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/42 |  
      22.3.2018 |  
      Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      65,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/64 |  
      22.3.2018 |  
      Výučtovanie zemný plyn |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      -1 703,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/41 |  
      23.3.2018 |  
      Stravné lístky 32018 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 069,25 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/44 |  
      23.3.2018 |  
      Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/43 |  
      26.3.2018 |  
      Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/45 |  
      26.3.2018 |  
      Vypracovanie potvrdenia pre projekt |  
      Štátna ochrana prírody SR |  
      17058520  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/46 |  
      3.4.2018 |  
      Vodné,stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      3,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/47 |  
      3.4.2018 |  
      Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      105,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/48 |  
      3.4.2018 |  
      Zemný plyn 04/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/49 |  
      4.4.2018 |  
      Tonery HP - matrika |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      295,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/50 |  
      6.4.2018 |  
      Komunálny odpad 03/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      499,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/51 |  
      6.4.2018 |  
      Nebezpečný odpad 03/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |