|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/132 |  
      30.7.2018 |  
      Služba - zverejňovanie dokumentov |  
      j2-net,s.r.o. |  
      36776998  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/133 |  
      30.7.2018 |  
      Jedálne kupóny |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 159,46 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/134 |  
      1.8.2018 |  
      Oprava verejného osvetlenia a MR |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      463,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/135 |  
      2.8.2018 |  
      Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR |  
      PP PROTECT s.r.o |  
      48039365  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/136 |  
      2.8.2018 |  
      Elektrina 06/2018 - 08/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      321,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/137 |  
      2.8.2018 |  
      Zemný plyn 08/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/138 |  
      2.8.2018 |  
      Tonery HP |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      251,39 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/152 |  
      2.8.2018 |  
      Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      151,51 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/139 |  
      3.8.2018 |  
      Komunálny odpad 7/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      498,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/140 |  
      3.8.2018 |  
      Nebezpečný odpad 07/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/141 |  
      3.8.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/142 |  
      3.8.2018 |  
      Školné za základnú prípravu členov HJ |  
      Dobrovoľná požiarna ochrana SR |  
      00177474  |  
      160,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/144 |  
      7.8.2018 |  
      Pevna linka |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      81,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/151 |  
      10.8.2018 |  
      Služby za mesiac 62018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/145 |  
      13.8.2018 |  
      Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, |  
      Jozef Cihý |  
      45270970  |  
      575,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/146 |  
      13.8.2018 |  
      Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev |  
      Jozef Cihý |  
      45270970  |  
      1 985,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/147 |  
      13.8.2018 |  
      Hadica C 52,so spojkami |  
      Jozef Cihý |  
      45270970  |  
      300,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/150 |  
      13.8.2018 |  
      El.energia KD,Vo,obecný dom |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      263,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/153 |  
      13.8.2018 |  
      Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú |  
      Vladimír Mucha - Muchotlač-foto |  
      10820884  |  
      65,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/149 |  
      14.8.2018 |  
      Elektrina VO 7/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      175,85 EUR  |