|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/174 |  
      14.9.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/175 |  
      14.9.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/176 |  
      14.9.2018 |  
      Zmesový komunálny odpad |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      51,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/177 |  
      21.9.2018 |  
      Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/178 |  
      21.9.2018 |  
      Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/179 |  
      26.9.2018 |  
      materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      897,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/173 |  
      27.9.2018 |  
      Jedálne kupóny |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 233,28 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/183 |  
      27.9.2018 |  
      Vreca na  komunálny odpad |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      79,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/185 |  
      28.9.2018 |  
      Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      192,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/186 |  
      28.9.2018 |  
      Vodné,stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      3,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/189 |  
      28.9.2018 |  
      Diplom |  
      Dobrovoľná požiarna ochrana SR |  
      00177474  |  
      28,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/180 |  
      1.10.2018 |  
      Zemný plyn 10/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/184 |  
      1.10.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/181 |  
      2.10.2018 |  
      Výkon funkcie  zodpovednej osoby a zabezpečenie |  
      GDPR Slovakia s.r.o. |  
      51776901  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/182 |  
      2.10.2018 |  
      Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |  
      Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |  
      17197601  |  
      345,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/187 |  
      4.10.2018 |  
      Komunálny odpad 9/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      500,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/188 |  
      4.10.2018 |  
      Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/191 |  
      5.10.2018 |  
      Pevná linka |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      81,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/190 |  
      8.10.2018 |  
      Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      50,16 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/192 |  
      8.10.2018 |  
      Materiál traktor |  
      Vladimír Stanko -Senor |  
      32691173  |  
      96,19 EUR  |