|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/174 |
14.9.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
14.9.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
14.9.2018 |
Zmesový komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
51,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
21.9.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
21.9.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
26.9.2018 |
materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
897,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
27.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
27.9.2018 |
Vreca na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
28.9.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
192,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
28.9.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
3,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
28.9.2018 |
Diplom |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
28,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
1.10.2018 |
Zemný plyn 10/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
1.10.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
2.10.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
2.10.2018 |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
345,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
4.10.2018 |
Komunálny odpad 9/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
500,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
4.10.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
5.10.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
8.10.2018 |
Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
50,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
8.10.2018 |
Materiál traktor |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
96,19 EUR |