|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/148 |  
      15.8.2018 |  
      Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/157 |  
      20.8.2018 |  
      Stan o rozmeroch 10x6 |  
      Palinský Ján, Ing. |  
         |  
      500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/154 |  
      24.8.2018 |  
      Jedálne kupóny |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 048,75 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/155 |  
      24.8.2018 |  
      Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 |  
      Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |  
      33884595  |  
      1 200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/156 |  
      27.8.2018 |  
      Materiál VPP |  
      PPG Deco Slovakia,s.r.o. |  
      31633200  |  
      295,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/160 |  
      31.8.2018 |  
      Výkon funkcie  zodpovednej osoby a zabezpečenie |  
      GDPR Slovakia s.r.o. |  
      51776901  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/161 |  
      3.9.2018 |  
      Zemný plyn 09/2018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      510,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/158 |  
      4.9.2018 |  
      Materiál |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      661,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/159 |  
      5.9.2018 |  
      Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/162 |  
      5.9.2018 |  
      Pevna linka |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      81,32 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/163 |  
      6.9.2018 |  
      Modernizácia hasičskej zbrojnice |  
      Miroslav Ondovik INUP |  
      40035310  |  
      7 155,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/167 |  
      7.9.2018 |  
      Poskytnuté služby - august 2018 |  
      AS EKO s.r.o. |  
      47432063  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/164 |  
      10.9.2018 |  
      Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |  
      PROTRANS SK s.r.o. |  
      47455420  |  
      234,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/165 |  
      10.9.2018 |  
      Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/166 |  
      10.9.2018 |  
      Zmesový komunálny odpad - august 2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      497,49 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/169 |  
      10.9.2018 |  
      Elektrina 08/2018 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      269,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/170 |  
      10.9.2018 |  
      Elektrina 08/2018 - VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      206,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/168 |  
      11.9.2018 |  
      Zemplínske noviny - článok o obci |  
      Petit Press, a.s. |  
      35790253  |  
      176,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/172 |  
      11.9.2018 |  
      Oprava chladničky C450-KD |  
      Kolesár Jozef -SERVISKOL |  
      35027045  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/171 |  
      13.9.2018 |  
      Zameranie stavieb na území obce Žbince |  
      GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. |  
      36703206  |  
      1 200,00 EUR  |