|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/187 |  
      7.11.2017 |  
      Zemný plyn 11/2017 obec,KD |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      654,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/188 |  
      8.11.2017 |  
      Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 125,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/189 |  
      10.11.2017 |  
      Výdaj recyklovaného materiálu |  
      CSM-STAV |  
      36206016  |  
      237,05 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/190 |  
      13.11.2017 |  
      Telefónne poplatky - pevná linka |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      87,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/191 |  
      16.11.2017 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      266,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/192 |  
      16.11.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/193 |  
      20.11.2017 |  
      Tonery |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      624,16 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/194 |  
      20.11.2017 |  
        |  
      Miroslav Maruňák |  
      41504399  |  
      2 748,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/197 |  
      21.11.2017 |  
      nebezpečný odpad 10 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/195 |  
      22.11.2017 |  
      Čistiace prostriedky |  
      BRISTON s.r.o. |  
      45547921  |  
      85,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/196 |  
      24.11.2017 |  
      Projektová dokumentácia stavby: |  
      RAPPRO SK s.r.o. |  
      46999051  |  
      4 650,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/198 |  
      29.11.2017 |  
      Stravné lístky 12/2017 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 097,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/199 |  
      29.11.2017 |  
      Školenie |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      714,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/201 |  
      1.12.2017 |  
      Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      510,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/202 |  
      4.12.2017 |  
      Odvoz odpadu |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      150,37 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/200 |  
      6.12.2017 |  
      Zemný plyn 12/2017 obec,KD |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      654,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/205 |  
      6.12.2017 |  
      Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      8 661,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/206 |  
      6.12.2017 |  
      nebezpečný odpad 11 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/207 |  
      6.12.2017 |  
      odpad 11 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      498,93 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/203 |  
      7.12.2017 |  
      Stolový kalendár |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      53,00 EUR  |