|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/167 |  
      6.10.2017 |  
      odpad 9 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      454,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/169 |  
      9.10.2017 |  
      Telefónne poplatky - pevná linka |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      87,07 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/170 |  
      9.10.2017 |  
      Upgrade cez internet |  
      MRP-Company, spol. s r.o. |  
      31582320  |  
      29,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/171 |  
      9.10.2017 |  
      Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince |  
      Syteli spol.s.r.o |  
      36173975  |  
      56,58 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/172 |  
      9.10.2017 |  
      EL.energia VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      229,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/168 |  
      11.10.2017 |  
      Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      695,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/173 |  
      16.10.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/174 |  
      16.10.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/176 |  
      18.10.2017 |  
      spracovanie odpadu IIIQ |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      12,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/184 |  
      19.10.2017 |  
      Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      34,75 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/175 |  
      20.10.2017 |  
      Zneškodnenie  odpadu na skládke Žabany |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      1 109,23 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/177 |  
      21.10.2017 |  
      Cateringové služby pri priležitosti |  
      LPV - SK, s.r.o. |  
      50673301  |  
      903,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/178 |  
      26.10.2017 |  
      Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |  
      Mária Palova |  
      40940292  |  
      292,32 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/179 |  
      27.10.2017 |  
      Stravné lístky 11/2017 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      917,52 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/180 |  
      30.10.2017 |  
      Odvoz odpadu |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      304,09 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/185 |  
      3.11.2017 |  
      Preddavok na služby  SO 2017 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/181 |  
      6.11.2017 |  
      Poradenské služby 10/2017 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/182 |  
      6.11.2017 |  
      nebezpečný odpad 10 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/183 |  
      6.11.2017 |  
      odpad 10 /2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      499,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/186 |  
      6.11.2017 |  
      Zimná údržba strojom LB 110 OB |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      270,00 EUR  |