|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/147 |  
      11.9.2017 |  
      Poradenské služby 8/2017 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/148 |  
      11.9.2017 |  
      nebezpečný odpad 8 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/149 |  
      11.9.2017 |  
      odpad 8 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      453,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/150 |  
      11.9.2017 |  
      Telefónne poplatky - pevná linka |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      80,59 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/151 |  
      11.9.2017 |  
      Pero,vlajky |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      257,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/152 |  
      13.9.2017 |  
      Spracovanie žiadosti PHa ZZ |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      240,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/154 |  
      14.9.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/155 |  
      14.9.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/158 |  
      14.9.2017 |  
      Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      251,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/153 |  
      18.9.2017 |  
      EL.energia VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      201,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/156 |  
      19.9.2017 |  
      Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/157 |  
      19.9.2017 |  
      Práca technika  PO  a bezpeč.služby 3Q |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/162 |  
      19.9.2017 |  
      Kovová archivačná skriňa |  
      A-WINGS,s.r.o |  
      46464107  |  
      508,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/159 |  
      27.9.2017 |  
      Stravné lístky 10/2017 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      819,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/164 |  
      29.9.2017 |  
      Sankčné právo |  
      SOTAC,s.r.o. |  
      36189855  |  
      366,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/160 |  
      2.10.2017 |  
      Vodné ,stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      18,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/161 |  
      2.10.2017 |  
      Vodné ,stočné obec,KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      132,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/163 |  
      3.10.2017 |  
      Zemný plyn 10/2017 obec,KD |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      654,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/165 |  
      3.10.2017 |  
      Poradenské služby 9/2017 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/166 |  
      6.10.2017 |  
      nebezpečný odpad 9 2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |