|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/204 |  
      8.12.2017 |  
      Telefónne poplatky - pevná linka |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      80,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/208 |  
      8.12.2017 |  
      Služby STP APV |  
      Ives |  
      00162957  |  
      25,09 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/209 |  
      8.12.2017 |  
      Poradenské služby 11/2017 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/224 |  
      8.12.2017 |  
      obecné noviny rok 2018 |  
      INPROST spol. s r.o. |  
      31363091  |  
      67,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/210 |  
      11.12.2017 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      46,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/211 |  
      14.12.2017 |  
      Ohňostroj - Silvester |  
      Ing.Petra Masárová |  
      45859329  |  
      367,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/212 |  
      14.12.2017 |  
      City of Earth 84 rán-ohňostroj |  
      W2.s.r.o |  
      36365302  |  
      134,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/213 |  
      18.12.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/214 |  
      18.12.2017 |  
      Mobil starosta obce |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/215 |  
      18.12.2017 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      279,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/216 |  
      18.12.2017 |  
      Poradenské služby 12/2017 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/226 |  
      18.12.2017 |  
      vchodové dvere |  
      Tomasz Jan Zygmunt AGAL |  
      35559489  |  
      4 919,02 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/217 |  
      20.12.2017 |  
      montáž vianočného osvetlenia |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      331,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/218 |  
      20.12.2017 |  
      Vodné ,stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      3,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/219 |  
      20.12.2017 |  
      Vodné ,stočné obec,KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      151,16 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/220 |  
      29.12.2017 |  
      Ročné vedenie účtu majiteľa CP |  
      Prima banka Slovensko, a.s. |  
      31575951  |  
      52,42 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/221 |  
      29.12.2017 |  
      Práce technika PO a bezpečnostnotechnické služby |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/222 |  
      29.12.2017 |  
      Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/223 |  
      29.12.2017 |  
      Poskytovanie služby v oblasti CO za masiac 09,10, |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      120,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/225 |  
      31.12.2017 |  
      odpad 12/2017 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      749,13 EUR  |