|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/17 |  
      2.2.2018 |  
      Zemný plyn 12018 |  
      innogy Slovensko s. r. o. |  
      44291809  |  
      654,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/18 |  
      2.2.2018 |  
      Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo |  
      Premier Consulting EU,s.r.o. |  
      48231657  |  
      6 724,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/13 |  
      5.2.2018 |  
      odpad 12018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      498,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/14 |  
      5.2.2018 |  
      nebezpečný odpad 12018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/28 |  
      6.2.2018 |  
      Nabíjateľná policajná baterka 4ks |  
      GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |  
      36624942  |  
      51,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/11 |  
      7.2.2018 |  
      Pevná linka |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      80,59 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/15 |  
      7.2.2018 |  
      Poradenské služby 12018 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/12 |  
      8.2.2018 |  
      Odvoz odpad ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      153,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/16 |  
      8.2.2018 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      321,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/23 |  
      13.2.2018 |  
      Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |  
      A-WINGS,s.r.o |  
      46464107  |  
      508,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/21 |  
      14.2.2018 |  
      Kontajner sklo,plast |  
      MEVA-SK s.r.o. Rožňava |  
      31681051  |  
      684,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/22 |  
      14.2.2018 |  
      Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |  
      Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |  
      00178454  |  
      14,28 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/24 |  
      16.2.2018 |  
      Poplatky za telekominikačné služby KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/25 |  
      16.2.2018 |  
      Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      48,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/26 |  
      16.2.2018 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      350,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/27 |  
      16.2.2018 |  
      Elektrina  KD |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      387,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/30 |  
      22.2.2018 |  
      Posúdenie projektovej dokumentácie |  
      Technická inšpekcia, a.s. |  
      36653004  |  
      264,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/29 |  
      26.2.2018 |  
      Stravné lístky 03/2018 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      1 052,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/31 |  
      5.3.2018 |  
      Komunálny odpad 02/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      499,41 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/32 |  
      5.3.2018 |  
      Nebezpečný odpad 02/2018 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      31,20 EUR  |