Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/208 7.9.2021 Odber pitnej vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  25,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/209 8.9.2021 Prekládka a rozšírenie kamerového systému Real Security, s. r. o. 47314001  2 498,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/21 11.1.2021 Stravné listky 1/2021 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 020,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/210 10.9.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  672,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/211 13.9.2021 odoslané SMS 8/2021 URBITECH s. r. o. 50749587  7,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/212 31.8.2021 Stohovateľné kreso 8 ks Möbelix SK, s. r. o. 35903414  299,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/213 20.9.2021 neoznačené vrecia 8 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/214 20.9.2021 Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel EDISON SK s.r.o. 46694447  1 296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/215 17.9.2021 Prenájom rohoží 8-9/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/216 16.9.2021 Revizia plynových rozvodov v budove č.126 Anton Melko 51803232  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/217 17.9.2021 Revízia komína,označenie komína č.126 Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  94,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/218 13.9.2021 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  889,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/219 21.9.2021 Služba CO3/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/22 8.2.2021 Služby za diagnostiku respiračného DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  2 155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/220 21.9.2021 Služba v CO 1/2021 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/221 22.9.2021 Vodné ,stočné ,obecný úrad nový Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  85,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/222 27.9.2021 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  446,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/223 7.9.2021 Ubytovanie HOTEL SUN, s. r. o. 50488074  238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/224 27.9.2021 Zváranie optických vlákien Real Security, s. r. o. 47314001  684,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/225 30.9.2021 Vodné DS spotreba Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  13,44 EUR 
Nastavenia cookies