|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
7.9.2021 |
Odber pitnej vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
25,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
8.9.2021 |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
2 498,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
11.1.2021 |
Stravné listky 1/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 020,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
10.9.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
13.9.2021 |
odoslané SMS 8/2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
31.8.2021 |
Stohovateľné kreso 8 ks |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
20.9.2021 |
neoznačené vrecia 8 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
157,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
20.9.2021 |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
17.9.2021 |
Prenájom rohoží 8-9/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.9.2021 |
Revizia plynových rozvodov v budove č.126 |
Anton Melko |
51803232 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
17.9.2021 |
Revízia komína,označenie komína č.126 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
94,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
13.9.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
889,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
21.9.2021 |
Služba CO3/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
8.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
2 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
21.9.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
22.9.2021 |
Vodné ,stočné ,obecný úrad nový |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
85,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
27.9.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
446,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
7.9.2021 |
Ubytovanie |
HOTEL SUN, s. r. o. |
50488074 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
27.9.2021 |
Zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
684,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
30.9.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
13,44 EUR |