|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
20.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/32 |
24.2.2025 |
Realizácia verejného obstarávania |
TENDER GROUP s. r. o. |
52101410 |
1 107,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
25.2.2025 |
Odťah vozidla VW Caravelle |
HELS, s.r.o. |
45304378 |
81,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
27.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/35 |
3.3.2025 |
Poradenské služby 2/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
3.3.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
3.3.2025 |
Zemný plyn 3/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.3.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.3.2025 |
Pevná linka TSP + internet 2/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
5.3.2025 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
6.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 2/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
10.3.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
943,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
10.3.2025 |
Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
57,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
3.3.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 2/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
11.3.2025 |
Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
124,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
11.3.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
1 976,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.3.2025 |
Vývoz odpadu 2/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 261,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
14.3.2025 |
Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
19.3.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
19.3.2025 |
Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
320,00 EUR |