|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
         
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/14 |  
      4.2.2013 |  
      Oprava el. sporáka v KD |  
      J.Valiska Timečko |  
      17303010  |  
      87,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/140 |  
      11.12.2013 |  
      Stolové kalendáre |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      61,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/141 |  
      16.12.2013 |  
      Vysprávky miestnych komunikácií |  
      Vladimír Janičina- Janeko |  
      33159033  |  
      999,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/142 |  
      16.12.2013 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      46,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/143 |  
      16.12.2013 |  
      Mobil |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      42,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/144 |  
      18.12.2013 |  
      DR práce |  
      Ladislav Lechman |  
      32673108  |  
      297,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/145 |  
      19.12.2013 |  
      Audítorské práce rok 2012 |  
      Ing.Vladimír Ladič |  
      17306370  |  
      700,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/146 |  
      31.12.2013 |  
      Nálepky FURA |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      13,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/147 |  
      31.12.2013 |  
      vodné .stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      6,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/148 |  
      31.12.2013 |  
      vodné .stočné KD,obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      103,43 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/149 |  
      31.12.2013 |  
      Vývoz odpadu 12/2013 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      407,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/15 |  
      6.2.2013 |  
      Plyn 2/2013 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      643,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/150 |  
      31.12.2013 |  
      Pevná linka 12/2013 |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      72,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/151 |  
      31.12.2013 |  
      Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      71,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/152 |  
      31.12.2013 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      46,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/153 |  
      16.12.2013 |  
      Mobil |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      41,92 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/154 |  
      31.12.2013 |  
      Za službu |  
      Lungo Mare,s.r.o |  
      47450126  |  
      200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/155 |  
      31.12.2013 |  
      Doplatok FS r.2013 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      14,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/156 |  
      31.12.2013 |  
      El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |  
      Východoslovenská energetika a,s, |  
      36211222  |  
      280,15 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/157 |  
      27.12.2013 |  
      Spracovanie hlásení o odpadoch |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |