|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
4.2.2011 |
Protišmykové schody do KD |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/30 |
21.2.2011 |
Stravné listky 2/2011 |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
317,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/31 |
21.2.2011 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
49,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/32 |
21.2.2011 |
Vývoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/33 |
2.3.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
944,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/34 |
14.3.2011 |
Vývoz odpadu 2/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
409,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/35 |
14.3.2011 |
Autorská odmena za licenciu |
SOZA |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/37 |
14.3.2011 |
Preprava vozidlom |
VOVA Vladimír Šaranič |
41 5046 74 |
85,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/38 |
14.3.2011 |
Pevná linka KD 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/39 |
14.3.2011 |
Pevná linka obec 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
38,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
10.2.2011 |
Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
47,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/40 |
14.3.2011 |
Stravné lístky 2/2011 |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
363,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/41 |
18.3.2011 |
oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
525,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/42 |
18.3.2011 |
Mobil starosta 2/2011 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
42,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/43 |
18.3.2011 |
Pero s potlačou |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/44 |
18.3.2011 |
Predaj plechu |
Ing.Mráz Ján,ZAMPRO |
11961091 |
236,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/45 |
28.3.2011 |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
10.2.2011 |
Upgrade redakčného systému Tangram |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/50 |
1.4.2011 |
Nedoplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
1 876,83 EUR |