|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
         
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/38 |  
      14.3.2011 |  
      Pevná linka KD 2/2011 |  
      Slovac Telekom,a.s. |  
      35763 469  |  
      15,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/39 |  
      14.3.2011 |  
      Pevná linka obec 2/2011 |  
      Slovac Telekom,a.s. |  
      35763 469  |  
      38,26 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/4 |  
      10.2.2011 |  
      Webhosting STANDARD za obdobie  1.1.2011-31.12.2011 |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o |  
      36216461  |  
      47,41 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/40 |  
      14.3.2011 |  
      Stravné lístky 2/2011 |  
      SODEX PASS SR,s.r.o |  
      35741350  |  
      363,99 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/41 |  
      18.3.2011 |  
      oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia |  
      Ing.Ján Blaho- EDISON |  
      33270473  |  
      525,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/42 |  
      18.3.2011 |  
      Mobil starosta 2/2011 |  
      Slovak Telekom,a.s. |  
      35763 469  |  
      42,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/43 |  
      18.3.2011 |  
      Pero s potlačou |  
      LIM PO,s.r.o. |  
      364 98 980  |  
      48,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/44 |  
      18.3.2011 |  
      Predaj plechu |  
      Ing.Mráz Ján,ZAMPRO |  
      11961091  |  
      236,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/45 |  
      28.3.2011 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 1Q |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/5 |  
      10.2.2011 |  
      Upgrade redakčného systému Tangram |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o |  
      36216461  |  
      166,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/50 |  
      1.4.2011 |  
      Nedoplatok plynu |  
      Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |  
      35815256  |  
      1 876,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/51 |  
      5.4.2011 |  
      plyn obec |  
      Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |  
      35815256  |  
      210,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/52 |  
      5.4.2011 |  
      plyn KD |  
      Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |  
      35815256  |  
      471,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/53 |  
      6.4.2011 |  
      miestne hovory |  
      GTS Slovakia,a.s. |  
      35795662  |  
      46,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/54 |  
      6.4.2011 |  
      skener Canon |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      82,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/55 |  
      8.4.2011 |  
      pevná linka KD |  
      Slovac Telekom,a.s. |  
      35763 469  |  
      15,23 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/56 |  
      8.4.2011 |  
      pevná linka obec |  
      Slovak Telekom,a.s. |  
      35763 469  |  
      40,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/57 |  
      11.4.2011 |  
      vývoz odpadu 3/2011 |  
      FURA s.r.o |  
      36211451  |  
      405,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/58 |  
      12.4.2011 |  
      stravné lístky |  
      SODEX PASS SR,s.r.o |  
      35741350  |  
      301,65 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/59 |  
      13.4.2011 |  
      nakládka a vykládka tovaru |  
      nákladka a vykládka tovaru |  
      40940292  |  
      181,44 EUR  |