|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/67 |
6.5.2011 |
vývoz odpadu 4/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
431,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
10.2.2011 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763 469 |
62,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/70 |
6.5.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
348,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/71 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/73 |
11.5.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/76 |
16.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
422,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/77 |
16.5.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
42,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/79 |
24.5.2011 |
oprava verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/80 |
24.5.2011 |
Náplň Epson |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
379,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
6.1.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477,00 EUR |