Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/194 25.9.2019 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/195 2.10.2019 Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/196 1.10.2019 Vodné,stočné ,obec, KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  147,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/197 1.10.2019 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  24,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/198 3.10.2019 Pero,obal,xerox Paulina Ľudovit MIPA 32687699  114,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/199 3.10.2019 Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS Ingrid Líneková PETINA 41909275  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 8.1.2019 Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/20 11.2.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  364,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/200 4.10.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018 Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/201 4.10.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/202 4.10.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 9/2019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/203 7.10.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/204 9.10.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  573,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 7.10.2019 kontrola hasiacich prístrojov,oprava Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  160,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/206 3.10.2019 Poplatok pre poskytnutie informácie Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/207 9.10.2019 Nebezpečný odpad 9/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/208 9.10.2019 Komunálny odpad 9 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  592,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/209 11.10.2019 Mesačný poplatok,odchyt 9/2019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/21 11.2.2019 Elektrina 12019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  304,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Nastavenia cookies