|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
11.10.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/212 |
11.10.2019 |
SOFTVĚR MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
14.10.2019 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
17.10.2019 |
Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
77,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
22.10.2019 |
Autobusová zastávka |
KO-BO, s.r.o. |
45644110 |
1 499,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
23.10.2019 |
Stavebné práce Budova OcÚ |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
7 943,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
25.10.2019 |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
313,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
25.10.2019 |
Príspevok na SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
7.2.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
25.10.2019 |
Vyúčtovanie SOÚ 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
121,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
28.10.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
19.10.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.10.2019 |
rekonštrukcia kuchyne KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
18 806,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
29.10.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
4.11.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
4.11.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
4.11.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
4.11.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
6.11.2019 |
Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
1 000,00 EUR |