|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
7.2.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
6.11.2019 |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
5.11.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
30.10.2019 |
Školenie MADE |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.11.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
8.11.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
8.11.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
1,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
8.11.2019 |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
64,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
9.11.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
644,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
11.11.2019 |
Nebezpečný odpad 10/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
11.11.2019 |
Odpad 10/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
587,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
15.11.2019 |
Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
89,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
15.11.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
11.11.2019 |
STP APV matrika |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
18.11.2019 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
25.11.2019 |
Deratizačné práce 2x |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
28.11.2019 |
Toner HP CF 226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
207,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
29.11.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
2.12.2019 |
Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |