Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/23 7.2.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/230 6.11.2019 Žiadosť o platbu MOPSaugust,september AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/231 5.11.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/232 30.10.2019 Školenie MADE MADE spol. s r.o. 36041688  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/233 8.11.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 8.11.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/235 8.11.2019 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  1,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/236 8.11.2019 Vodné,stočné ,obec, KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  64,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/237 9.11.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  644,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/238 11.11.2019 Nebezpečný odpad 10/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/239 11.11.2019 Odpad 10/2019 FÚRA s.r.o 36211451  587,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/24 7.2.2019 Kancelárský materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  178,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/240 15.11.2019 Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  89,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 15.11.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/242 11.11.2019 STP APV matrika Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/243 18.11.2019 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/244 25.11.2019 Deratizačné práce 2x MR SERVICE s. r. o. 50687786  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/245 28.11.2019 Toner HP CF 226X,9000 strán DECENT SC. s.r.o. 31685064  207,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/246 29.11.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  169,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/247 2.12.2019 Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Nastavenia cookies