Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/284 31.12.2019 Odpad 12/2019 FÚRA s.r.o 36211451  577,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 31.12.2019 Nebezpečný odpad 12/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/286 31.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/287 31.12.2019 Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 31.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  63,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/289 31.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  734,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/29 11.2.2019 Toner HP DECENT SC. s.r.o. 31685064  565,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/290 31.12.2019 preplatok plynu innogy Slovensko s. r. o. 44291809  3 589,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/291 31.12.2019 Príspevok na SOÚ 4Q Mesto Michalovce 00325490  19,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/292 31.12.2019 Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 FÚRA s.r.o 36211451  73,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/3 15.1.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/30 11.2.2019 Materiál AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  502,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/31 18.2.2019 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 FÚRA s.r.o 36211451  47,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/32 24.1.2019 Finančný spravodajca 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/33 27.2.2019 Bezdrôtová súprava vocal dual Edu Work,s.r.o 36254118  149,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/34 4.3.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/35 4.3.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/36 4.3.2019 Služba- ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/37 6.3.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  111,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/38 6.3.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Nastavenia cookies