|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
6.3.2019 |
Vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Oprava čerpadla traktor |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
11.3.2019 |
Nebezpečný odpad 22019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
11.3.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
521,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
11.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
11.3.2019 |
Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
14.3.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
2,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
15.3.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
313,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
12.3.2019 |
Elektrina 22019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/50 |
15.3.2019 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
20.3.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
73,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
28.3.2019 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
185,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
1.4.2019 |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
1.4.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,22 EUR |