|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
1.4.2019 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
147,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
Jedálne kúpony na 32019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
1.4.2019 |
Jedálne kúpony na 42019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
9.1.2019 |
Stravné lístky 12019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
21.3.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
21.3.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
21.3.2019 |
Reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
180,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
9.4.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
731,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
8.4.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
8.4.2019 |
Nebezpečný odpad 3 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
8.4.2019 |
Odpad 32019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
597,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
5.4.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
5.4.2019 |
Zneškodnenie odpadu z vriec |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
62,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
8.4.2019 |
Elektrina 22019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
10.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
9.4.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
9.4.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/74 |
16.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |