Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/147 1.7.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/148 6.7.2020 Žiadpsť o platbu MOPS52020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/149 2.7.2020 Prevádzka mobilnrj aplikácie Palinský Ján, Ing.   120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/15 6.2.2020 Stavebné práce budova obecného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  56 193,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/150 7.7.2020 Dvere do KD JAVA NÁBYTOK, s.r.o. 44182325  2 163,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/151 10.7.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/152 13.7.2020 Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/153 13.7.2020 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  159,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/154 8.7.2020 Odpad6/2020 FÚRA s.r.o 36211451  611,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/155 8.7.2020 Nebezpečný odpad 6/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/156 13.7.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/157 10.7.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  3 162,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/158 10.7.2020 Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F MICOMP spol.s.r.o 36589187  438,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/159 10.7.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  455,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/16 5.2.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/160 14.7.2020 Tribúna 4-radová PESMENPOL, spol. s r.o. 36507881  11 658,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/161 20.7.2020 Stavebné úpravy KD JAREK, s.r.o. 46155180  17 444,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/162 20.7.2020 Pripojenie OM Žbince 126 Východoslovenská distribučná,a.s. 36599361  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/163 20.7.2020 Oprava výťahu Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  2 883,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/164 21.7.2020 Vitrínová chladnička s posuvnými CITY MAN, s. r. o. 45505241  1 447,20 EUR 
Nastavenia cookies