|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
11.9.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/22 |
10.2.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
17.9.2020 |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
17.9.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
17.9.2020 |
Poskytovanie služieb - civilná ochrana |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
17.9.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
21.9.2020 |
neoznačené vrecia 82020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
138,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
22.9.2020 |
Služba-zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
546,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
29.9.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 258,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
29.9.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/229 |
29.9.2020 |
Návrh VZN o nakladaní s KO |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/23 |
7.2.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
1.10.2020 |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
309,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/232 |
1.10.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/233 |
2.10.2020 |
ESET NOD32 Antivirus |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
Jedálne kupóny 102020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 179,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/235 |
7.10.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
7.10.2020 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
221,28 EUR |