|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
9.10.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
8.10.2020 |
Poplatok za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/239 |
5.10.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 92020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/24 |
10.2.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
6.10.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
12.10.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
13.10.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
12.10.2020 |
Nebezpečný odpad 9/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
12.10.2020 |
Odpad 9/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
603,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
12.10.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
590,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
14.10.2020 |
Audit |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/248 |
19.10.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
20.10.2020 |
Pneumatika 12,5-18 |
Ladislav Kováč |
43510795 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/25 |
11.2.2020 |
Toner HP 2x |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
136,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
19.10.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
148,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
21.10.2020 |
neoznačené vrecia 92020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
20.10.2020 |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
2 489,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |