Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/237 9.10.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/238 8.10.2020 Poplatok za informácie k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/239 5.10.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 92020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/24 10.2.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/240 6.10.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/241 12.10.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/242 13.10.2020 Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/243 12.10.2020 Nebezpečný odpad 9/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/244 12.10.2020 Odpad 9/2020 FÚRA s.r.o 36211451  603,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/245 12.10.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  590,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/246 14.10.2020 Audit Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT 33884595  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/247 14.10.2020 MRP MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/248 19.10.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/249 20.10.2020 Pneumatika 12,5-18 Ladislav Kováč 43510795  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/25 11.2.2020 Toner HP 2x DECENT SC. s.r.o. 31685064  136,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/250 19.10.2020 Kontrola hasiacich prístrojov Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  148,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/251 21.10.2020 neoznačené vrecia 92020 FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/252 20.10.2020 Zošívačka ,náplň do zošívačky Sponka s.r.o. 51132907  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/253 23.10.2020 materiál AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  2 489,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Nastavenia cookies