|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
10.8.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
545,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
10.8.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
415,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
6.8.2020 |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Jozef Hadek |
34565566 |
207,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
10.8.2020 |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
10.8.2020 |
Odpad 7/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
617,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/19 |
15.1.2020 |
Jedálne kupóny 12020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 147,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/190 |
10.8.2020 |
Odpad 7/2020 VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
537,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
14.8.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
14.8.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
13.8.2020 |
Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
90,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
10.8.2020 |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
34,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
11.8.2020 |
Postrek proti komárom |
VETERINÁRIUS s.r.o. |
31697496 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/196 |
4.8.2020 |
Zemný plyn 08 2020 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
21.8.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
19.8.2020 |
neoznačené vrecia 72020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
105,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
24.8.2020 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
180,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
8.1.2020 |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/20 |
10.2.2020 |
Nebezpečný odpad 1/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |