|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
9.11.2020 |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
12.11.2020 |
Objednávka č. |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
18.11.2020 |
Odpad VKK 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 106,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
14.11.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
3 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
10 545,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
20.11.2020 |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
805,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/28 |
11.2.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
979,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
25.11.2020 |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
25.11.2020 |
Faktúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
25.11.2020 |
Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
65,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/283 |
23.11.2020 |
neoznačené vrecia 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
162,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
30.11.2020 |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/286 |
1.12.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
1.12.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
1.12.2020 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
136,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
1.12.2020 |
Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
46,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
17.2.2020 |
|
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
12 799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
2.12.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |