Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/46 16.3.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/47 12.3.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/48 16.3.2020 neoznačené vrecia 2/2020 FÚRA s.r.o 36211451  76,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/49 11.3.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  720,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/5 15.1.2020 Práce na žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/50 17.3.2020 Stavebné práce budova obecného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  38 307,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/51 24.3.2020 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/52 24.3.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/53 27.3.2020 Žiadpsť o platbu MOPS22020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/54 31.3.2020 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  1,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/55 31.3.2020 Vodné obec,KD,obecný dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  186,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/56 30.3.2020 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/57 31.3.2020 Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre Real Security, s. r. o. 47314001  3 408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/58 27.2.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/59 31.3.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/6 17.1.2020 práce spojené s demontážou a montážou Pavol Mondok TERMO 30296056  173,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/60 3.4.2020 Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv Badida 14328810  414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/61 3.4.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/62 3.4.2020 Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 j2-net,s.r.o. 36776998  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/63 3.4.2020 Montáž optického kábla a oprava IP kamery Real Security, s. r. o. 47314001  649,98 EUR 
Nastavenia cookies