|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.6.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
7.6.2021 |
Odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
631,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
7.6.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
7.6.2021 |
Olej- služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
193,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
7.6.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
606,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
28.5.2021 |
Myš Logitech MX |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
92,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
31.5.2021 |
Znalecký posudok č.148/2021 |
Ing. Dušan Posypanka COSSI |
35455411 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
10.6.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
11.6.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
16.6.2021 |
mesačný poplatok 5/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
22.6.2021 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
419,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |