Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
10.5.2021 |
neoznačené vrecia 4 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
209,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
10.5.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
678,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
27.4.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 110,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
13.5.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
17.5.2021 |
Toner HP CF 283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
138,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
28.5.2021 |
Tovar |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
137,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
28.5.2021 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
26.5.2021 |
Dodané vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
6.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 01.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 723,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Nálepky na odpad 2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
20.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
2.6.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
2.6.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
12 644,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
4.6.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
4.6.2021 |
príspevok na 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
4.6.2021 |
príspevok na 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
124,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
4.6.2021 |
Nebezpečný Odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
193,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.6.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |