|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
31.12.2020 |
Odpad 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
621,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
31.12.2020 |
PREPLATOK EL.ENERGIE |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
44,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 131,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/33 |
17.2.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
31.12.2020 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
234,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
30.12.2020 |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
170,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
31.12.2020 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/34 |
21.2.2020 |
Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks |
Michal Koščo MIKO |
40010210 |
2 317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
2.3.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
2.3.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
533,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
4.3.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 12020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
13.1.2020 |
Štrk riečný ,doprava |
Befor- Július Barč-Ivana |
36217697 |
94,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
3.3.2020 |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 225,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
6.3.2020 |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
6.3.2020 |
Komunalný odpad 22020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
578,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
9.3.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
6.3.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
10.3.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |