|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/176 |
6.9.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
5.9.2019 |
AC0-11-II |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
1 136,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
9.9.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/179 |
9.9.2019 |
Nebezpečný odpad 8/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/18 |
11.2.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/180 |
9.9.2019 |
Komunálny odpad 8 / 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
587,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
9.9.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
547,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/182 |
9.9.2019 |
Pero,obal,xerox |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
49,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
13.9.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt 8/2019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
16.9.2019 |
Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/185 |
11.9.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
12.9.2019 |
Oprava plachty na prístrešok |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
13.9.2019 |
Spracovanie rozpočtu. |
Ing. Monika Tkáčová |
48284815 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.7.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
18.9.2019 |
Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu |
Ing. Marek Kríž |
50110381 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/19 |
6.2.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
19.9.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
20.9.2019 |
Oprava chladničky |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
25.9.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 118,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
25.9.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |