Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/140 17.7.2019 KC pre pečať v HSM Disig,a.s. 35975946  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/142 29.7.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  954,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/143 1.8.2019 Plyn obec,Kd,obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 048,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/144 2.8.2019 Elektrika obec ,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/145 1.8.2019 Príspevok na SOÚ 3Q Mesto Michalovce 00325490  19,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/146 1.8.2019 Vyúčtovanie SOÚ 2Q Mesto Michalovce 00325490  199,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/147 5.8.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/148 5.8.2019 Dohodnutá odmena služba JUDr.Jozef Sotolář 31942423  493,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/149 6.8.2019 Služba- ochrana osobných údajov7/2019 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/15 1.2.2019 Elektrika obec ,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/150 6.8.2019 AC0-11-II EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  1 189,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/151 7.8.2019 Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/152 7.8.2019 Oprava verejného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  441,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/153 7.8.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  99,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/154 8.8.2019 Komunálny odpad 7 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  563,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/155 8.8.2019 Nebezpečný odpad 7/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/156 8.8.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  152,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/157 9.8.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Nastavenia cookies