Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/68 3.5.2018 Zemný plyn 05/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/69 2.5.2018 El.energia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/7 15.1.2018 náklady SO za 1Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/70 7.5.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  82,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/71 4.5.2018 Nebezpečný odpad 04/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/72 4.5.2018 Nebezpečný odpad 04/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/73 4.5.2018 Odborné poradenstvo vo VO - 4 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/74 16.5.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/75 14.5.2018 náklady SO za 2Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/77 11.5.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/78 11.5.2018 Elektrina VO 4/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/79 11.5.2018 Elektrina - 42018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/8 22.1.2018 Zameranie stavieb Badida 14328810  1 104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/80 16.5.2018 Spracovanie platby MOPS Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/81 14.5.2018 Pohár Martin Adamčík - MAAD 41452534  171,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/82 10.5.2018 Domena zbince.sk NET TRADE SERVICES s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/83 30.5.2018 Montáž kamerového systému Real Security, s. r. o. 47314001  12 239,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/84 29.5.2018 Stravné lístky 52018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/85 4.6.2018 Zemný plyn 06/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Nastavenia cookies