Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/5 15.1.2018 Poplatky za telekominikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/50 6.4.2018 Komunálny odpad 03/2018 FÚRA s.r.o 36211451  499,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/51 6.4.2018 Nebezpečný odpad 03/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/52 6.4.2018 Služby 3 PP PROTECT s.r.o 48039365  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/53 6.4.2018 Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS DPT droup s.r.o 45605050  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/54 9.4.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/55 9.4.2018 Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/56 9.4.2018 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/57 9.4.2018 Finančný spravodajca ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/58 9.4.2018 Poplatok za pripojenie - zbrojnica SPP - distribúcia, a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/59 13.4.2018 Elektrina - marec 2018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  313,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/6 15.1.2018 Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/60 13.4.2018 Elektrina VO 3/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  265,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/61 13.4.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/62 13.4.2018 Poplatky za telekomunikačné služby KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/63 20.4.2018 Práca strojom Paľo 43381251  1 290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/64 22.3.2018 Výučtovanie zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  -1 703,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/65 23.4.2018 Orezávanie stromov pomocou plošiny EDISON SK s.r.o. 46694447  274,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/66 25.4.2018 Stravné lístky 42018 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 126,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/67 17.4.2018 Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Nastavenia cookies