|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
14.11.2018 |
Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
50,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
1.11.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -102018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
15.11.2018 |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
336,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
16.11.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
296,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
13.2.2018 |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/230 |
16.11.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
26.11.2018 |
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
354,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
28.11.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
966,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/233 |
29.11.2018 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.11.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
30.11.2018 |
Stavebný materiál MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
208,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
5.12.2018 |
Poskytnuté služby - november 2018 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
5.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -112018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/238 |
6.12.2018 |
Komunálny odpad 11/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
776,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/239 |
5.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/240 |
6.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
11.12.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
11.12.2018 |
Elektrina11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
390,41 EUR |