Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/207 25.10.2018 vyúčtovanie SO za 3Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  77,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/208 18.10.2018 Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika Centrum polygrafických služieb 42272360  41,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/209 25.10.2018 STP APV WINMATRI Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/21 14.2.2018 Kontajner sklo,plast MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  684,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/210 29.10.2018 Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn DECENT SC. s.r.o. 31685064  68,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/211 25.10.2018 Materiál Požiarna zbrojnica TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  53,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/212 31.10.2018 Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/213 31.10.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  149,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/214 2.11.2018 Zemný plyn 11/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/215 31.10.2018 Zakrývacia plachta PVC 12x12 m Ľubomír Smoliga 32672471  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/216 7.11.2018 Tvorba novej webovej stránky obce Žbince NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  7 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/217 7.11.2018 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  81,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/218 13.11.2018 Elektrina 10/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  270,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/219 13.11.2018 Elektrina10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  341,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/22 14.2.2018 Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/220 9.11.2018 Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 7.11.2018 Služby za mesiac september,október 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/223 2.11.2018 Elektrina 09/2018 - 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/224 12.11.2018 Predaj stavebného materiálu PROTRANS SK s.r.o. 47455420  411,26 EUR 
Nastavenia cookies