|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
5.12.2018 |
Zemný plyn 12/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
11.12.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
6.12.2018 |
Recyklovaný materiál a vodorovné |
CSM-STAV |
36206016 |
89,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
4.12.2018 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
10.12.2018 |
Montážné práce a dodávka materiálu |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
1 090,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
16.2.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
19.12.2018 |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
368,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
17.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu vreca |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
35,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
13.12.2018 |
Služby strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
27.12.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
27.12.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
139,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
31.12.2018 |
Nalepky 2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/26 |
16.2.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
31.12.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |