|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
31.12.2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
27.12.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
27.12.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
28.12.2018 |
Ohňostroj592 |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
592,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
31.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
31.12.2018 |
Komunálny odpad 12/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
520,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
31.12.2018 |
Elektrina 12/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
318,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/27 |
16.2.2018 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
31.12.2018 |
Elektrina122018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
349,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
31.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
31.12.2018 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
31.12.2018 |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
165,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
31.12.2018 |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
31.12.2018 |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
443,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
31.12.2018 |
Obecné noviny na rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
6.2.2018 |
Nabíjateľná policajná baterka 4ks |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
51,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
26.2.2018 |
Stravné lístky 03/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 052,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
22.2.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
264,00 EUR |