| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/221 |
4.12.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 029,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/224 |
5.12.2025 |
Finančné vysporiadanie za 2024 - oprava |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
7.1.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 201,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
13.1.2026 |
Preplatok- zemný plyn 2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 059,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/241 |
14.1.2026 |
Preplatok elektrika DS 2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
3.2.2026 |
Zemný plyn 2/2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
641,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/20 |
3.2.2026 |
Elektrina DS 1.1.2026 - 28.2.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
5.2.2026 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/26 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 127,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
19.7.2024 |
Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
563,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
17.2.2020 |
|
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
12 799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
17.2.2020 |
Materiál |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
28.10.2022 |
oprava gastrozariadení-KD |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
28.3.2025 |
Odvápňovač D5 5 l |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
94,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
12 644,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
2.6.2021 |
Výroba a montáž nábytku OcÚ |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
818,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
3.11.2021 |
skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |
Ing. Michal Porvaz - drevmont |
44647697 |
1 575,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
6 332,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
24.8.2020 |
Opona a ostatné textilné vybavenie javiska |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
5 521,20 EUR |